收到承兌怎麼做分錄?

General 更新 2024-05-20

收到承兌匯票如何做會計分錄

收到票據時:

DR 應收票據/企業

CR 應收帳款/企業

背給其他單位時:

DR 應付帳款/

CR骸 應收票據/

收到對方的銀行承兌匯票,該怎麼做賬

1、收到匯票時,給對方開具收據,收據中標明匯票金額、匯票號碼。做:

借:應收票據

貸:應收帳款等往來科目

2、付出匯票時,也要接受方開具收據,並將匯票複印,收據及匯票複印件入帳,做:

借:應付帳款--供應商

貸:應收票據

收銀行承兌匯票怎麼做會計分錄

銷售商品收到銀行承兌匯票時:借:應收票據 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)如果前期銷售商品,已經掛應收賬款後,再收到銀行承兌匯票時:借:訂收票據 貸:應收賬款

收到銀行承兌匯票,再背書轉讓,怎麼做分錄

1、收到匯票時,給對方開具收據,收據中標明匯票金額、匯票號碼。做:

借:應收票據

貸:應收帳款等往來科目

2、付出匯票時,也要接受方開具收據,並將匯票複印,收據及匯票複印件入帳,做:

借:應付帳款--供應商

貸:應收票據

收到銀行承兌匯票的分錄怎麼做?提前貼現的的分錄怎麼做?

收到時:借:應收票據

貸:主營業務收入/應收賬款

貼現:借:銀行存款(實收數)

貳 財務費用(差額)

貸:應收票據(票面數)

貼現的計算公式是:

匯票面值-匯票面值*貼現率*(貼現日-匯票到期日)/365

收到的承兌拿去貼現,這個會計分錄該怎麼做?

私人貼現費用,你做財務費用處理,你根據什麼做財務費,這個不好走賬,建議按原票據金額收回;貼現費用另找票據走賬。

1、票據出去

借:其他應收款-某某人

貸:應收票據

2、收到現金借:庫存現金

貸:其他應收款-某某人

3、找票據把貼現費用支出來

借:相關成本費用

貸:庫存現金

賣出商品,收到承兌匯票,會計分錄怎麼做

借:應收票據

貸:主營業務收入

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額

收到承兌轉付款的賬務處理

樓上兩位科目都是對的2、現在收到應收A公司賬款,20萬承兌一張。借:應收票據 20貸:應收賬款 20

3、我公司應付B公司貨款20萬,我把這張承兌付給B公司。借:應付賬款 20貸:應收票據 20承兌匯票兩面複印,作為原始憑證就可以了。

收到客戶銀行承兌匯票會計分錄

借:應收票據——D(銀行承兌匯票) 貸:應收帳款——D 50000

銀行承兌會計分錄怎麼做

1、開承兌

借:銀行存款-保證金賬戶 500萬

貸:銀行存款-一般賬戶 500萬

2、付承兌(開具對方單位)

借:應付賬款 1000萬

貸:應付票據 1000萬

3、承兌到期支付

借:應付票據 1000萬

貸:銀行存款-保證金賬戶 500萬

貸:銀行存款-一般賬戶 500萬

貼承兌是收到承兌單位的事情

1、收承兌

借:應收票據 1000萬

貸:應收賬款 1000萬

2、貼承兌

借:銀行存款 1000萬-貼息

貸:應收票據 1000萬

貸:財務費用

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