補增值稅收入怎麼記賬?

General 更新 2024-06-07

補申報去年增值稅及營業收入怎麼做賬

1、補入銷售: 借:銀行存款或應收賬款 47266.43 貸:以前年度損益調整 40398.66 應交稅費-增值稅檢查調整 6867.77 2、 補交增值稅及滯納金: 借:應交稅費-增值稅檢查調整 6867.77 貸:應交稅費-未交增值稅 6867.77 借:應交稅費-未交增值稅 6867.77 以前年度損益調整 600.00 貸:銀行存款 7467.77 3、結轉銷售成本(沒有數據): 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 4、補提企業所得稅(數據不齊): 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業所得稅 5、結轉以前年度損益調整入未分配利潤: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 若能幫助你,望採納!

稅務局查補的的以前年度的無票收入,補交增值稅,改怎麼做帳務處理??

借:以前年度損益調整,貸應交稅費-應交增值稅

回答者: 屏海讀聯 - 總監 八級 8-18 11:29

借:應交稅金-已交稅金

貸:銀行存款

在增值稅申報表附表一中有“納稅檢查調整”專欄,直接填列即可。

回答者:clljwang - 經理 四級 8-18 11:32

兩位只回答了一半,我來組合一下

增值稅收入怎麼記帳?

地稅附加稅一般為增值稅和營業稅的附加稅收,增值稅和營業稅免掉了也就一併免掉了,如果是早期核定的按營業額比率交納的還需要交納。

在賬務處理上還是需要計提增值稅的,在月末時統計出收入2萬元以下,再結轉到營業外收入中,

借:應交稅費—應交增值稅

559.22

貸:營業外收入—補貼收入 559.22

還有一點要注意:以應該繳納的增值稅、營業稅為依據計算的城建稅、教育費附加、地方教育費附加、河道管理費等,在增值稅、營業稅減免後,計提的相應金額也依法減免了,需要同時結轉進入“營業外收入—補貼收入”。

不明白的可以聯繫我

請採納答案,支持我一下。

補記3年前的主營業務收入,怎麼做賬 10分

以前年度損益調整

不能通過主營業務收入了,因為每年的主營業務收入都要結轉到本年利潤,早已經清零了

這發票應該是銷項的吧?

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

然後也涉及到所得稅的調整

借:應交稅費--應交所得稅

貸:以前年度損益調整

最後結轉轉利潤

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整

當然,還有資本公積要計提

補交以前年度未開票收入增值稅走納稅調整怎麼做賬

因收入是去年的,必須從以前年度損益調整科目處理

1.計提

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費—應交增值稅—增值稅檢查調整

2.繳納

借:應交稅費—應交增值稅—增值稅檢查調整

貸:銀行存款

補交增值稅,對應城建稅等也要做相應處理

查補以前年度增值稅涉及收入,如何走帳

1、補記銷售

借:應收賬款(或現金、銀行存款等)

貸:以前年度損益調整

應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)

2、結轉成本

借:以前年度損益調整

貸:庫存商品

3、計提營業稅及附加

借:以前年度損益調整

貸:應交稅金-城建稅 等

4、月底結轉

借:以前年度損益調整

貸:利潤分配-未分配利潤

-本年度補交的增值稅怎麼做賬

借;應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)

營業稅金及附加

管理費用

貸;銀行績款

( 現金)

關於稅務查賬補繳的增值稅,請教各位高手如何入賬

補繳的稅款也丹計入到你本年度的稅負中去的。

對於稅務機關直接由稅負來查補的稅款。

你們只需要做預繳稅款的分錄就可以了。

借;應交稅費-應交增值稅(已交增值稅)

貸:銀行存款

補交的增值稅及滯納金罰款怎麼做賬?

1、計提增值稅:藉以前年度損益1853,貸應交增值稅1853

2、繳納增值稅及滯納金:借應交增值稅1853,借營業外支出509.81,貸銀行存款2362.81

自查上年度應補增值稅的賬務處理

這筆業務的賬務處理可以直接做:

①將這筆收入補記入賬

借:庫存現金 11700

貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1700

貸: 以前年度損益調整 10000

②計提應補繳的所得稅

借:以前年度損益調整 a

貸:應交稅費——應交所得稅 a

說明:應計提的所得稅=(彙算清繳時的計稅所得額+10000)×適用稅率,假設為a

③結轉上述“以前年度損益調整”(餘額必在貸方)

借:以前年度損益調整 10000-a

貸:利潤分配——未分配利潤 10000-a

④繳納上述稅款時

借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 1700

借:應交稅費——應交所得稅 a

貸:銀行存款 a+1700

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